Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Financieel (Wat gaat het kosten?)

Financieel (Wat gaat het kosten?)

Toelichting
De toename van de lasten op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kapitaallasten door de lopende en geplande investeringen in wegen, bruggen en kademuren (ontsluiting Wilgenrijk, Kademuur M2, Koepaardbrug, Weverskadebruggen etc.).

Informatief specificatie per product

(bedragen x € 1.000)

Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten/Baten

Begroting

Begroting

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

7.242

7.688

8.013

8.145

8.927

Verkeer en vervoer

6.164

6.549

6.891

7.027

7.483

Parkeren

36

36

36

36

36

Recreatieve havens

46

59

59

59

59

Economische havens en watergangen

996

1.044

1.027

1.023

1.349

Baten

-310

-353

-353

-353

-368

Verkeer en vervoer

-143

-182

-182

-182

-197

Recreatieve havens

-61

-63

-63

-63

-63

Economische havens en watergangen

-106

-108

-108

-108

-108

Saldo baten en lasten

6.932

7.335

7.660

7.792

8.558

tableCell7

Bedrag x € 1.000

Reservemutaties

Stortingen

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

-281

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

-281

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

6.650

7.335

7.660

7.792

8.558

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2025 10:02:16 met de export van 11/04/2025 09:48:52