Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten

Begroting

Begroting

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

Bestuur en dienstverlening

5.129

5.288

5.321

5.363

5.407

Veiligheid en handhaving

5.104

5.306

5.309

5.326

5.315

Verkeer, vervoer en waterstaat

7.242

7.688

8.013

8.145

8.927

Economie en citymarketing

770

796

789

789

696

Onderwijs

5.499

5.987

6.634

7.063

7.023

Sport, cultuur, recreatie en groen

11.228

11.137

10.283

10.369

10.613

Sociaal domein

66.368

68.951

67.824

67.790

67.791

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

15.325

14.258

14.197

14.174

14.312

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

7.045

5.819

2.689

4.925

2.298

Overhead

13.671

12.725

12.909

12.693

12.773

Algemene dekkingsmiddelen

1.133

645

1.356

1.345

1.620

Totaal

Lasten

138.515

138.600

135.323

137.981

136.775

Baten

Bestuur en dienstverlening

-1.169

-1.209

-1.209

-1.209

-1.209

Veiligheid en handhaving

-84

-77

-77

-77

-77

Verkeer, vervoer en waterstaat

-310

-353

-353

-353

-368

Economie en citymarketing

-113

-100

-119

-119

-119

Onderwijs

-2.609

-2.451

-2.451

-2.451

-2.451

Sport, cultuur, recreatie en groen

-1.425

-1.233

-1.225

-1.225

-1.225

Sociaal domein

-18.814

-19.640

-18.668

-18.667

-18.667

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-13.450

-13.686

-14.139

-14.213

-14.360

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

-2.604

-4.048

-4.560

-1.363

-1.284

Overhead

-27

-31

-31

-31

-31

Algemene dekkingsmiddelen

-92.952

-94.401

-95.190

-94.077

-95.892

Totaal

Baten

-133.557

-137.228

-138.021

-133.783

-135.683

Reservemutaties

Bestuur en dienstverlening

-12

12

12

12

12

Veiligheid en handhaving

Verkeer, vervoer en waterstaat

-281

Onderwijs

-636

-629

-621

-614

Sport, cultuur, recreatie en groen

-152

Sociaal domein

-569

-49

-7

26

26

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

-1.321

-275

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

-3.125

-533

3.054

-2.499

-11

Overhead

-93

5

5

5

5

Algemene dekkingsmiddelen

-73

-738

Totaal

reservemutaties

-5.625

-2.214

2.436

-3.077

-582

Totaal

begroting

-667

-841

-262

1.120

511

De begrotingscijfers 2025 betreffen de bijgestelde begrotingscijfers inclusief de begrotingswijzigingen tot de bestuursrapportage 2025. Meerjarige mutaties vanuit de bestuursrapportage zijn direct verwerkt in de primaire begroting 2026.

De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke baten

1. Algemene dekkingsmiddelen

94.401

2. Specifieke uitkeringen

20.768

3. Tarieven, leges en heffingen

14.751

4. Bouwgrondexploitaties

1.099

5. Onttrekkingen aan reserves

8.338

6. Overige inkomsten

2.847

Totaal

142.204

Naast bovenstaande inkomsten dient er volgens het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht gegeven te worden in de begrotingsposten onvoorzien en vennootschapsbelasting.

Met het vaststellen van het raadsvoorstel 'Maassluis in Balans' is het bedrag voor onvoorzien (€ 100.000) structureel toegevoegd aan het begrotingsresultaat. Dit houdt in dat vanaf 2026 alle onvoorziene uitgaven in een jaar direct ten laste komen van het rekeningresultaat in dat jaar.

tableCell19

(bedragen x € 1.000)

VPB  en onvoorzien

1. Vennootschapsbelasting

0

2. Onvoorzien

0

Totaal

Deze pagina is gebouwd op 11/04/2025 10:02:16 met de export van 11/04/2025 09:48:52